Не формируется себестоимость по счёту 90.02

Я — Наталья Будько, бухгалтер‑практик. Простым языком разбираю сложные налоги и учет: НДС в переходный период, ЕНС/КБК, УСН/ПСН/АУСН, кадровые и архивные правила. Делаю пошаговые инструкции, примеры и чек‑листы, чтобы вы избегали ошибок и платили ровно столько, сколько нужно — без переплат и штрафов.

себестоимостьсчет 90.02реализация товаров

Поясните пожалуйста, из‑за чего может не формироваться себестоимость по счету 90.02: документ “Реализация товаров” проведен, выручка и НДС отражены, счета учета товаров указаны 41.01/90.01/90.02, но в оборотно‑сальдовой ведомости по счету 90.02 за период оборотов нет (на скрине видно, что выручка есть, а себестоимости нет).

В чем может быть причина и какие настройки/документы нужно проверить?

Пишите ваши ответы в комментариях👇🏻

А позже мы разберём подробнее эту ситуацию

Скриншот интерфейса 1С: форма «Реализация товаров» с указанием счетов 41.01/90.01/90.02 и пустой оборотно‑сальдовой ведомости по сч. 90.02.
Скрин 1С: документ «Реализация товаров» проведён, выручка есть, но себестоимости по сч. 90.02 нет.

Дискуссия

WB делает больно
Ох, тоже сталкивалась с этим 😅 Проверьте регистры сведений по партиям товаров (РНПТ), часто причина там.
Танюшка)
Почему реализация за 2 квартал 2026г., а ОСВ за 1-й квартал 2025г.
Танюшка)
Возможно также ошибки при внесении поступления товара
Олеся
Так бывает,если стоимость реализации товара ниже себестоимости товара.1.реально продали ниже себестоимости.2.неверно сформировалась себестоимость при приемке или в производстве.Нужно анализировать причину
Елена
Проверить закрытие месяца
Наталья Удалённый бухгалтер
А товары вообще оприходованы на счет 41? У моих клиентов, у которых закуп в "черную", так и есть.
Любовь Наркоз
Ситуация, когда выручка (90.01) есть, а себестоимости (90.02) нет, в 1С 8.3 встречается достаточно часто. Судя по вашему скриншоту, документ проведен, но оборотов по дебету 90-го счета действительно не видно. Алгоритм ваших действий (от простого к сложному) 1. Проверьте настройку "Расчеты выполняются" (Администрирование -> Проведение документов). Если стоит "При закрытии месяца", просто выполните закрытие месяца — проблема решится . 2. Сделайте ОСВ по счету 41 на дату продажи. Убедитесь, что товар был на складе по сумме (а не только по количеству) .3. Перепроведите документ реализации и закройте месяц заново . В 99% случаев причина кроется в первом пункте (настройка "При закрытии месяца") или в том, что товар не был правильно оприходован до момента продажи.
Мария Ларионова
Нет прихода на дату продажи. Или товар по времени оприходован позже, чем продан. Проверить счет учета прихода
Екатерина
Нужно открыть ОСВ по 41 счету в разрезе партий и посмотреть если у этого товара себестоимость на остатке, а не только количество. Может быть, при проведение документа Реализация подцепилась не та партия. И нужно перепровести документы в определенной последовательности. И может быть, не было оприходовано поступление от поставщика и на 41 счете минус.
Ирина
Продажа 2026 годом, а оборотка 2025 год
Присоединиться к обсуждению →

Читайте так же